针对集团公司中少数非控股合资企业中存在外方关联交易价格透明度不高、会计政策变更未吸收中方意见、信息披露不全面等问题,广电集团公司监事会委托内部监事兼审计稽查部经理,对部分非控股的合资企业经济运行情况进行了专项审计。重点对进口材料、产品出口技术转让、外方人员各项开支等内容进行了审计。在此基础上,监事会向董事会提出了加强对非控股合资企业管理的建议。
(监事会工作处)